單項選擇題在制定年度審計計劃時,內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的()規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

A.復(fù)雜程度
B.規(guī)模大小
C.風(fēng)險程度
D.時間限制


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1.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計人員確定樣本量大小說法不正確的是()。

A.審計總體的量越大,樣本量越大
B.可容忍誤差增大,樣本量減少
C.抽樣風(fēng)險越大,樣本量越大
D.可靠程度越大,樣本量越大

最新試題

單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。  

題型:填空題

內(nèi)部審計的實施程序,應(yīng)當(dāng)依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題

不屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定制定總審計師制度。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)報告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,有權(quán)參加單位有關(guān)會議,召開與審計事項有關(guān)的會議。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責(zé)人報告,做出臨時制止決定。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責(zé)任追究等。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準,有權(quán)予以沒收。

題型:判斷題