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國有企業(yè)財務(wù)審計的目標是對國有企業(yè)會計信息特別是損益的真實性、收支活動的合法性實施監(jiān)督,對國有企業(yè)經(jīng)營活動的效益性進行評價,對國有企業(yè)經(jīng)營活動的合規(guī)性進行審計
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了解內(nèi)部控制的目的是測試內(nèi)部控制在各個不同時間點是否按照既定設(shè)計得到一貫執(zhí)行,測試內(nèi)部控制是否長期有效。
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企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計應(yīng)當在每年年初前,由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理機關(guān)提出年度經(jīng)濟責任審計的建議計劃,報經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導(dǎo)小組審定后,列入審計機關(guān)年度審計項目計劃
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