填空題被審計單位的內(nèi)部控制未能發(fā)現(xiàn)或防止重大差錯的風險是()
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審計人員作出的記錄,應當使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
題型:單項選擇題
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應當報經(jīng)審計機關(guān)主要負責人批準?
題型:問答題
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
題型:多項選擇題
審計組起草審計報告前,審計組組長應當對審計工作底稿的下列事項進行審核()。
題型:多項選擇題
審計組組長審核審計工作底稿,應當根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
題型:多項選擇題
審計組組長審核審計工作底稿,應當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
題型:問答題
審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。
題型:判斷題
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應當關(guān)注因素有()。
題型:多項選擇題
社會保障審計的意義和作用有哪些?
題型:問答題
社會保障審計概念和范圍是什么?
題型:問答題