單項選擇題內(nèi)部審計機構應當制定內(nèi)部審計()制度,通過實施督導、分級復核、審計質(zhì)量內(nèi)部評估、接受審計質(zhì)量外部評估等,保證審計質(zhì)量。

A.質(zhì)量監(jiān)督
B.質(zhì)量控制
C.檔案管理
D.質(zhì)量評估


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2.單項選擇題內(nèi)部審計人員完成必要的舞弊檢查程序后,應當考慮舞 弊行為的嚴重程度,并出具相應的審計報告。對舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面

3.單項選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計人員 應當及時向組織適當管理層報告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導致對外披露的財務報表嚴重失實。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應當移送司法機關處理的證據(jù)。

4.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性

5.單項選擇題下列情形中,不屬于損害組織經(jīng)濟利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實的資產(chǎn)

最新試題

審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。

題型:判斷題

審計人員執(zhí)行審計業(yè)務,應當具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項選擇題

在有關證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級以上人民政府財政部門、審計機關、監(jiān)察機關的負責人批準,可以先行登記保存,并應當在()內(nèi)及時作出處理決定。

題型:單項選擇題

審計人員作出的記錄,應當使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結論。

題型:單項選擇題

國家機關及其工作人員違反國家有關賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項選擇題

審計組組長審核審計工作底稿,應當根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。

題型:多項選擇題

簡述合同計價方式主要有幾種方式?

題型:問答題

根據(jù)工作需要,審計組可以設立主審。主審根據(jù)審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責()。

題型:多項選擇題

審計機關在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。

題型:多項選擇題

審計組起草審計報告前,審計組組長應當對審計工作底稿的下列事項進行審核()。

題型:多項選擇題