單項選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計人員 應(yīng)當(dāng)及時向組織適當(dāng)管理層報告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認(rèn)是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導(dǎo)致對外披露的財務(wù)報表嚴(yán)重失實。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。


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1.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標(biāo)的可行性

2.單項選擇題下列情形中,不屬于損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實的資產(chǎn)

5.單項選擇題對信息技術(shù)一般性控制進(jìn)行審計時,應(yīng)當(dāng)考慮的控制活 動不包括()

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計管理