單項選擇題內(nèi)部審計人員在審計過程中應當在風險評估的基礎上,依據(jù)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評估的結果重新評估審計風險,并根據(jù)()設計進一步的審計程序。
A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
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1.單項選擇題對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活 動不包括()
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設計管理
2.單項選擇題組織層面信息技術控制,是指董事會或最高管理層對信息技術治理職能及內(nèi)部控制的()的態(tài)度、認識和措施。
A.有效性
B.重要性
C.適當性
D.全面性
3.單項選擇題信息系統(tǒng)審計主要是對組織層面信息技術控制、信息技 術一般性控制及業(yè)務流程層面相關應用控制的()
A.審查和評價
B.設計和運行
C.審計和評估
D.組織和管理
4.單項選擇題當信息系統(tǒng)審計作為綜合性內(nèi)部審計項目的一部分時,內(nèi)部審計人員在()階段應當考慮項目審計目標及要求。
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.后續(xù)審計
5.單項選擇題內(nèi)部審計人員在信息系統(tǒng)審計中,應當了解業(yè)務流程,關注信息技術風險。下列各項中,不屬于業(yè)務流程層面的信息技術風險的是()
A.數(shù)據(jù)輸入
B.數(shù)據(jù)處理
C.數(shù)據(jù)輸出
D.數(shù)據(jù)收集
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社會保險基金監(jiān)督機構按照法律規(guī)定對社會保險基金的()實施監(jiān)督。
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