單項選擇題內(nèi)部審計人員在審計過程中應當在風險評估的基礎上,依據(jù)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評估的結果重新評估審計風險,并根據(jù)()設計進一步的審計程序。

A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險


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