A.保證組織的信息技術(shù)戰(zhàn)略充分反映組織的戰(zhàn)略目標。
B.提高組織所依賴的信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及 數(shù)據(jù)處理的完整性和準確性。
C.提高信息系統(tǒng)運行的效果與效率,合理保證信息系統(tǒng)的運 行符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。
D.確認業(yè)務(wù)活動信息的合理性。
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A.風險;穿行測試
B.控制;風險評估
C.風險;風險評估
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A.風險評價和控制評價
B.總體評價和部分評價
C.總體評價和分項評價
D.基本評價和分項評價
A.有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策、規(guī)章制度等的規(guī)定。
B.國家部門、行業(yè)組織公布的行業(yè)指標。
C.組織制定的目標、計劃、預(yù)算、定額等。
D.以上都是。
A.重要性分析
B.局限性分析
C.相關(guān)性分析
D.合理性分析
A.審計抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法
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最新試題
審計人員作出的記錄,應(yīng)當使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
下列哪些選項是審計機關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任過程中對存在問題應(yīng)當承擔直接責任的情形有哪些?
根據(jù)工作需要,審計組可以設(shè)立主審。主審根據(jù)審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責()。
審計組成員的工作職責是什么?
審計機關(guān)在審計決定中應(yīng)當告知提請裁決或者依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。