單項選擇題下列有關“與審計相關的內(nèi)部控制”的說法中,正確的是()

A.注冊會計師需要關注的是與審計相關的內(nèi)部控制,而不是所有內(nèi)部控制
B.與審計相關的內(nèi)部控制均與財務報告相關
C.與合規(guī)目標相關的內(nèi)部控制與審計無關
D.與經(jīng)營相關的內(nèi)部控制與審計無關


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1.單項選擇題下列有關了解內(nèi)部控制的相關表述中,注冊會計師不認可的是()

A.內(nèi)部控制的目標旨在合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律、法規(guī)的遵守
B.注冊會計師審計的目標是對財務報表是否不存在重大錯報發(fā)表審計意見,盡管要求注冊會計師在財務報表審計中考慮與審計相關的內(nèi)部控制,但目的并非對被審計單位內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見
C.注冊會計師需要了解和評價被審計單位所有的內(nèi)部控制
D.被審計單位的目標與為實現(xiàn)目標提供合理保證的控制之間存在直接關系

2.單項選擇題以下不屬于對“摸清現(xiàn)狀,分析缺陷和薄弱環(huán)節(jié)”改進和優(yōu)化的前提的是()

A.對企業(yè)的內(nèi)控現(xiàn)狀進行調(diào)查
B.識別或認定缺陷
C.識別或認定薄弱環(huán)節(jié)
D.加強企業(yè)信息系統(tǒng)建設