A.內(nèi)部審計(jì) B.內(nèi)部牽制 C.關(guān)鍵控制點(diǎn) D.實(shí)質(zhì)性測(cè)試
A.企業(yè)的內(nèi)控政策與法律、法規(guī)相抵觸 B.內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)不夠完整、合理,無(wú)法貫徹執(zhí)行 C.內(nèi)部控制制度無(wú)法實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo) D.內(nèi)部控制制度完整且合法,并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)控目標(biāo)
A.影響整體控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的多個(gè)一般缺陷的組合是否構(gòu)成重大缺陷 B.針對(duì)同一細(xì)化控制目標(biāo)所采取的不同控制活動(dòng)之間的相互作用 C.針對(duì)同一細(xì)化控制目標(biāo)是否存在其他補(bǔ)償性控制活動(dòng) D.控制執(zhí)行者的勝任能力