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內(nèi)部審計是對企業(yè)中各類業(yè)務(wù)和控制進行(),以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規(guī)定和標準,是否有效和經(jīng)濟地使用了資源,是否在實現(xiàn)組織目標。
A.系統(tǒng)評價
B.客觀評價
C.獨立評價
D.綜合評價
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