A.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)按季度向股東大會(huì)報(bào)告審計(jì)工作情況,并通報(bào)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
B.首席審計(jì)官和內(nèi)部審計(jì)部門在審計(jì)事項(xiàng)結(jié)束后,每年至少一次向董事會(huì)提交包括履職情況、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議等內(nèi)容的審計(jì)工作報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)就向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.部審計(jì)部門應(yīng)就內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報(bào)告董事會(huì)后,在問題未得到認(rèn)真查處整改的情況下,應(yīng)直接向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)情況