A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.特殊性原則
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A.比較分析
B.穿行測試
C.抽樣
D.實地查驗
A.企業(yè)對外發(fā)生經(jīng)濟行為,應(yīng)當(dāng)訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,公司一把手審核
C.正式對外訂立的合同,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關(guān)印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本,應(yīng)當(dāng)組織內(nèi)部相關(guān)部門進行審核
A.控制活動
B.控制環(huán)境
C.信息與溝通
D.監(jiān)控
A.審核公司會計人員的工作績效
B.審計公司的財務(wù)信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計機構(gòu)
D.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施
A.預(yù)算管理委員會審核全面預(yù)算草案
B.預(yù)算管理委員會負責(zé)擬定預(yù)算政策
C.預(yù)算管理工作機構(gòu)一般設(shè)在財會部門
D.預(yù)算委員會考核預(yù)算執(zhí)行情況
最新試題
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價過程中現(xiàn)場檢查測試方法的描述正確的有()。
甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。
企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
下列關(guān)于審計委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
隨著全面風(fēng)險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險預(yù)警機制,明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大風(fēng)險事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策,確保重大風(fēng)險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。
我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》將內(nèi)部控制的目標(biāo)歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。