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《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行應識別其內部和外部的風險相關方,考慮他們的要求和目標,建立與這些相關方進行信息交流的機制,確保所有員工充分了解相關信息、遵守涉及其責任和義務的政策和程序。
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《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行應建立并保持信息交流與溝通的程序,明確對財務、管理、業(yè)務、重大事件和市場信息等相關信息識別、收集、處理、交流、溝通、反饋、披露的渠道和方式。
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《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定,董事會與高級管理層應要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查內部控制的實施狀況以及在實現內部控制目標方面的進展。高級管理層應根據檢查情況提出內部控制缺失情況,督促職能管理部門改進。
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