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根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》,審計委員會對董事會負責,根據(jù)董事會授權(quán)組織指導內(nèi)部審計工作。審計委員會應()召開會議,并可視需要邀請高級管理層人員列席。
A.適時
B.定期
C.不定期
D.選擇時間
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根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》,銀行業(yè)金融機構(gòu)應當以()明確賦予內(nèi)部審計部門履行職責所必需的權(quán)限。
A.監(jiān)事會形式
B.股東大會形式
C.制度形式
D.董事會形式
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根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》,內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動,是銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部控制的重要組成部分。通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,審查評價并改善銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營活動、()、內(nèi)部控制和公司治理效果,促進銀行業(yè)金融機構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。
A.財務狀況
B.風險狀況
C.依法經(jīng)營
D.管理水平
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