A.經(jīng)營成果真實性
B.經(jīng)營行為合規(guī)性
C.內(nèi)部控制有效性
D.經(jīng)營方法合理性
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A.具備足夠數(shù)量熟悉保險業(yè)務(wù)和保險監(jiān)管規(guī)定、勝任該項審計工作的專業(yè)人員
B.與審計對象沒有利害關(guān)系
C.有良好的職業(yè)聲譽,最近3年未因執(zhí)業(yè)行為受到處罰
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件
A.董事長及其他執(zhí)行董事
B.總公司管理層成員
C.省級分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理
D.分公司或中心支公司總經(jīng)理
E.具有與上述人員相同職權(quán)的其他人員
A.監(jiān)事會
B.監(jiān)事長
C.董事會
D.董事長
A.董事長
B.總經(jīng)理
C.審計部門負責人
D.監(jiān)事長
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
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最新試題
對于審計報告揭示的違反監(jiān)管規(guī)定的問題,中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以在調(diào)查取證后,依照《行政處罰法》的相關(guān)規(guī)定,采取以下方式處理:()。
對保險集團公司下屬保險子公司和保險資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進行審計的,可以由其集團公司審計部門組織實施。
對保險公司董事長、總經(jīng)理和審計責任人進行審計,可以由其集團公司審計部門組織實施。
保險公司、外部審計機構(gòu)及相關(guān)人員在進行董事及高級管理人員審計過程中,不得有下列行為:()。
保險機構(gòu)董事、監(jiān)事和高級管理人員,應(yīng)當在任職前向中國保監(jiān)會提交的書面材料不包括()。
領(lǐng)導(dǎo)責任是指審計對象在其任期內(nèi)對其職權(quán)范圍內(nèi)負有直接責任以外的管理責任。
未實行審計集中制的保險公司,應(yīng)當按照下審一級的原則確定具體審計機構(gòu)和人員。
保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
審計結(jié)束后,審計機構(gòu)應(yīng)當出具董事及高級管理人員審計報告,審計報告包括以下內(nèi)容:()。
對保險公司董事長、總經(jīng)理和審計責任人進行審計,應(yīng)當聘請外部審計機構(gòu)實施。