保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)(),并重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容:
(一)對違法違規(guī)行為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人進(jìn)行處理;
(二)涉嫌犯罪的,向公安機(jī)關(guān)等舉報(bào)。建立中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為責(zé)任追究機(jī)制。
A.監(jiān)督檢查
B.稽核審計(jì)
C.合規(guī)檢查
D.定期檢查
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A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.省級分公司
B.該接受內(nèi)部審計(jì)的分支機(jī)構(gòu)
C.總公司
D.該項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施部門所在的機(jī)構(gòu)
A.稽核報(bào)告
B.審計(jì)報(bào)告
C.稽核審計(jì)報(bào)告
D.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.6個(gè)月
A.擬任董事、監(jiān)事或者高級管理人員身份證、學(xué)歷證書等有關(guān)證書的復(fù)印件,有護(hù)照的應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供護(hù)照復(fù)印件
B.中國保監(jiān)會統(tǒng)一制作的董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格申請表
C.擬任高級管理人員勞動(dòng)合同簽章頁復(fù)印件
D.擬任高級管理人員自我鑒定及綜合評價(jià)
最新試題
對于審計(jì)報(bào)告揭示的違反監(jiān)管規(guī)定的問題,或者認(rèn)為保險(xiǎn)公司提交的審計(jì)報(bào)告未真實(shí)反映被審計(jì)對象問題的,中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)可以采取以下方式予以查明()。
離任審計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行,原則上實(shí)行先審計(jì)后離任的原則。確有理由不能事先審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)在審計(jì)對象離任5個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)的,可適當(dāng)延長審計(jì)時(shí)間,但最長不得超過6個(gè)月。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)臨時(shí)負(fù)責(zé)人臨時(shí)負(fù)責(zé)時(shí)間不得超過()。
董事及高級管理人員審計(jì)不包括()。
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計(jì)、反洗錢內(nèi)部審計(jì)可以是專項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。
對保險(xiǎn)公司董事及高級管理人員在任職期間所進(jìn)行的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查,客觀評價(jià)其依據(jù)職責(zé)所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的審計(jì)活動(dòng)。包括()、()和()。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
專項(xiàng)審計(jì)不應(yīng)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定審計(jì)時(shí)間和時(shí)限。
保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)將董事及高級管理人員審計(jì)報(bào)告列入審計(jì)對象的人事信息管理,作為對其考核、任用、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。