單項選擇題銷售收入內(nèi)部控制制度的健全有效依賴于哪項程序的正確合理?()
A.憑證處理程序
B.財務處理程序
C.憑證預先編號
D.是否按月對賬
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1.單項選擇題下列不屬于銀行存款函證內(nèi)容的是()。
A.客戶的銀行貸款余額
B.客戶的或有負債
C.客戶的銀行存款余額
D.客戶的存款幣種
2.單項選擇題審計人員應站在什么人的立場上來撰寫審計報告,發(fā)表審計意見?()
A.委托人
B.被審計單位
C.社會公眾利益
D.社會利益
3.單項選擇題注冊會計師出具的審計報告,應當由誰簽章后,徑送委托人?()
A.注冊會計師
B.會計師事務所
C.注冊會計師和會計師事務所
D.財政部門
4.單項選擇題如果審計人員懷疑銷售存在的真實性,審計人員可以追查至應收賬款的哪些內(nèi)容,查明期后是否收到貨款,還是退貨或壞賬處理?()
A.貸方發(fā)生額
B.借方發(fā)生額
C.借方和貸方發(fā)生額
D.以上說法均不正確
5.單項選擇題福利費主要用于()。
A.建造福利設(shè)施
B.日常福利費用開支
C.發(fā)放獎金
D.支付業(yè)務招待費
最新試題
對開出應付票據(jù)進行審查時,審計人員應注意的事項是()。
題型:多項選擇題
簡述企業(yè)利潤審計的目標。
題型:問答題
哪些情況下應當采用肯定式函證?
題型:問答題
審計人員成對其出具的審計報告的下列哪些項目負責?()
題型:多項選擇題
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當授權(quán)?()
題型:多項選擇題
審計報告是審計人員對被審計單位經(jīng)濟活動的什么內(nèi)容進行審查評價,做出審計結(jié)論的書面文件?()
題型:多項選擇題
下列情況屬于勞務收入進行確認和計量的是()。
題型:多項選擇題
審計人員由應付賬款明細賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。
題型:多項選擇題
審計人員在對短期借款進行實質(zhì)性測試時應注意()。
題型:多項選擇題
簡述企業(yè)費用審計的目標。
題型:問答題