A.直接責任
B.間接責任
C.主管責任
D.領(lǐng)導(dǎo)責任
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A.確定審計方式
B.明確審計重點
C.配備審計資源
D.指定審計組成員
A.是否有利于提高審計質(zhì)量
B.是否有利于發(fā)揮審計作用
C.是否有利于避免流于形式
D.是否有利于減少審計時間
A.信息歸集
B.項目評審
C.審計立項
D.交換審計意見
A.責任認定
B.審計評價
C.編制審計結(jié)論書
D.審計結(jié)果報送
A.下發(fā)整改意見書
B.移交重大違法違規(guī)問題
C.后續(xù)審計
D.移交待查事項
最新試題
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導(dǎo)致的損失兩個維度進行分析。
內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項目管理組成員。
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。