單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員在實施現(xiàn)場檢查前可通過()功能查詢與被檢查機構(gòu)或被審計人相關(guān)的底稿信息,研究查找被查機構(gòu)經(jīng)營管理缺陷,確定現(xiàn)場檢查重點工作。

A.歷史資料查詢
B.項目信息查詢
C.項目文檔
D.項目評價


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1.單項選擇題在檢查實施階段,()可對本組檢查人員分工進行調(diào)整。

A.立項人
B.檢查組長
C.主查
D.任意檢查人員

2.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,開展現(xiàn)場檢查前,由()立項并上傳檢查方案等立項文檔。

A.計劃審核員
B.項目主辦部門管理員
C.檢查組長
D.系統(tǒng)管理員

3.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,完整的檢查流程是()。

A.檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
B.檢查計劃→檢查立項→檢查準備→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
C.檢查計劃→檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
D.檢查計劃→檢查實施→檢查收工→項目評價

4.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,對已實施完成的檢查計劃,()要通過“檢查計劃終止”功能進行“結(jié)束”操作。

A.本級內(nèi)控合規(guī)部門
B.檢查計劃主辦部門
C.檢查組長
D.本級系統(tǒng)管理員

最新試題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)范中關(guān)于定價的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題