A.內(nèi)控評價
B.質(zhì)量管理體系
C.CAS
D.ICCS
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A.檢查項目評價
B.內(nèi)控評價
C.檢查手冊引領(lǐng)
D.基礎(chǔ)管理提升
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行檢查管理辦法》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行盡職監(jiān)督工作管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行違反規(guī)章制度處理辦法》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行移位檢查管理辦法》
A.應(yīng)抓好計劃編制工作、加大項目整合力度、推動統(tǒng)籌動態(tài)管理
B.檢查統(tǒng)籌工作主要是內(nèi)控合規(guī)部門的事情,各職能部門無需參與
C.通過統(tǒng)籌檢查項目,避免重復(fù)低效檢查,增強檢查針對性和整體效果,有效提升檢查監(jiān)督的質(zhì)量和水平
D.統(tǒng)籌推動全行檢查監(jiān)督工作是農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)部門的一項重要職能
A.對不能或者不宜取得原始資料、有關(guān)文件和實物的,可采取文字記錄、摘錄、復(fù)印、拍照、轉(zhuǎn)儲、下載等方式取得檢查證據(jù)
B.檢查人員取得檢查證據(jù),應(yīng)當(dāng)由證據(jù)提供者簽名或者蓋章;未能取得簽名或者蓋章的,檢查證據(jù)無效
C.檢查人員應(yīng)當(dāng)對取得的檢查證據(jù)進行分析、判斷和歸納
D.檢查組長應(yīng)當(dāng)對重要檢查事項未收集檢查證據(jù)或者檢查證據(jù)不足以支持檢查結(jié)論,造成嚴(yán)重后果的行為承擔(dān)責(zé)任
A.系統(tǒng)
B.計算
C.查詢
D.監(jiān)盤
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最新試題
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
對于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風(fēng)險管理計劃和合規(guī)風(fēng)險評估報告。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。
農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。