A.授權管理部門
B.有關業(yè)務管理部門
C.行長
D.副行長
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A.財務會計部總經理
B.信貸業(yè)務部主管行長
C.財務會計部主管行長授權其他副行長
D.行長授權該一級分行其他副行長
A.該行信貸管理部總經理可以向獨立審批人轉授權
B.該行甲獨立審批人可以向乙獨立審批人轉授權
C.該行行長可以向獨立獨立審批人轉授權
D.該行信貸主管行長可以向獨立審批人轉授權
A.總行行長和分支機構負責人
B.各級行行長
C.總行行長
D.各級行行長和副行長
A.對崗位授權
B.對機構授權
C.對部門授權
D.對崗位授權和對機構授權
A.制度管理部門
B.制度起草部門
C.制度維護部門
D.審計部門
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最新試題
內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內控合規(guī)部門使用。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
農行員工在農業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。
合規(guī)風險報告一般按照報告內容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。