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內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善商業(yè)銀行的(),及時防范和化解經(jīng)營風險,有效促進成本費用管理不斷提高管理水平和經(jīng)營效益,以確保商業(yè)銀行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
A.管理方式
B.經(jīng)營模式
C.內控機制
D.內部監(jiān)督
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單項選擇題
經(jīng)濟效益審計也被稱作“3”審計,()不包括在“3”之內。
A.經(jīng)濟性
B.公允性
C.效果性
D.效率性
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單項選擇題
金融審計不同于其它審計的特點是()。
A.廣泛性
B.綜合性
C.系統(tǒng)性
D.延伸性
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