判斷題被審計單位的內(nèi)部控制制度不可能不具有局限性。
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1.多項選擇題下列表達中,符合管理建議書特點的有()。
A.是審計過程的副產(chǎn)品
B.是咨詢業(yè)務的結果
C.不具有公正性
D.具有公正性
E.注冊會計師自行決定是否出具
2.多項選擇題審計過程中,注冊會計師用以了解內(nèi)部控制和風險評估的常用程序包括()。
A.詢問
B.觀察
C.分析程序
D.檢查
E.穿行測試
3.多項選擇題內(nèi)部控制制度應該包括以下哪幾個方面?()
A.控制環(huán)境
B.風險評估過程
C.信息系統(tǒng)與溝通
D.控制活動
E.對控制的監(jiān)督
4.單項選擇題審計過程中注冊會計師出具的管理建議書應當致送于被審計單位的()。
A.所有股東
B.治理層
C.管理層
D.債權人
5.單項選擇題審計過程中的控制測試是為了確定內(nèi)部控制的設計和運行是否()。
A.經(jīng)濟
B.合法
C.有效
D.存在
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