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獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)也是內(nèi)部控制持續(xù)監(jiān)督的一個要組成部分,是對內(nèi)部控制制度的充分性以及是否得到了遵循所進(jìn)行的日常評估。()
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公司治理與內(nèi)部控制的差異在于前者涉及的是銀行的整體組織與運(yùn)作。()
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判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)制定并保持培訓(xùn)計(jì)劃,以確保高級管理層和全體員工能夠完成其承擔(dān)的內(nèi)部控制方面的任務(wù)和職責(zé)。()
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