判斷題審計業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中,審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)加強對審計工作底稿的現(xiàn)場復(fù)核。
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審計部負責(zé)全行審計制度的制定。
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內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。
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商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
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農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負責(zé)。
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若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進行的審計是強制審計。
題型:判斷題