判斷題從審計證據(jù)的來源看,證據(jù)可分為:內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)、親歷證據(jù),其中內(nèi)部證據(jù)證明力最弱。
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最新試題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。
題型:判斷題
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進行的審計是強制審計。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題