多項選擇題

《審計指引》中重申建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,下列各項符合《審計指引》要求的是()。

A.企業(yè)董事會負(fù)責(zé)評價內(nèi)部控制的有效性
B.在實(shí)施審計工作的基礎(chǔ)上對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見,是董事會的責(zé)任
C.注冊會計師可以對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見
D.注冊會計師應(yīng)當(dāng)僅按照《審計指引》的要求,計劃和實(shí)施審計工作,評價控制缺陷

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