A.確定每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域中潛在風(fēng)險的水平
B.評估銀行現(xiàn)有的衡量和監(jiān)測各業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)在風(fēng)險以及外部風(fēng)險的管理系統(tǒng)有效性
C.每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域每項風(fēng)險的發(fā)展方向
D.三個方面的內(nèi)容稱為要素評估,綜合歸納要素評估后才能得出綜合風(fēng)險評估結(jié)果
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A.普遍性
B.隱蔽性
C.關(guān)聯(lián)性
D.傳染性
E.破壞性
F.可控性
A.確定抽樣檢查方法
B.貸款分類檢查結(jié)果的認定與處理
C.分析貸款分類偏離度
D.調(diào)整分類結(jié)果
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最新試題
中資商業(yè)銀行申請設(shè)立分行,申請人最近1年應(yīng)無嚴重違法違規(guī)行為和因內(nèi)部管理問題導(dǎo)致的重大案件
中資商業(yè)銀行申請設(shè)立信用卡中心、小企業(yè)信貸中心、私人銀行部、票據(jù)中心、資金營運中心、貴金屬業(yè)務(wù)部等分行級專營機構(gòu),申請人應(yīng)開辦專營業(yè)務(wù)3年以上,有經(jīng)營專營業(yè)務(wù)的管理團隊和專業(yè)技術(shù)人員。
根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),內(nèi)部審計部門有權(quán)向董事會、高級管理層和相關(guān)部門提出處理和處罰建議。
根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),內(nèi)部審計部門有權(quán)獲取與審計有關(guān)的信息,列席或參加與內(nèi)部審計職責(zé)有關(guān)的會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
中資商業(yè)銀行擬任獨立董事本人及其近親屬合并持有該金融機構(gòu)股份或股權(quán)不得超過3%。