判斷題面談是內部審計師對業(yè)務客戶的內部人員、相關人員和獨立第三方個人對個人進行的獲取信息的過程。

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3.多項選擇題對于符合性測試,內部審計人員可以選擇的審計方法包括()。

A.追蹤
B.觀察
C.實驗
D.分析性復核

4.多項選擇題以下證據(jù)屬于內部證據(jù)的是()。

A.開戶銀行對詢證函的回函
B.企業(yè)的財產清查表
C.企業(yè)的工資分配表
D.董事會的會議記錄

5.多項選擇題關于內部審計人員在公司治理中充當?shù)淖饔茫韵抡f法正確的是()。

A.對公司治理進行設計
B.對公司治理進行實施
C.對公司治理狀況進行評估
D.為公司治理提供決策顧問

最新試題

依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項是業(yè)務的最后溝通(審計報告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務約定目標;Ⅲ.業(yè)務約定范圍;Ⅳ.業(yè)務約定結果;Ⅴ. 總結。

題型:單項選擇題

依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()

題型:單項選擇題

抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()

題型:單項選擇題

以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:

題型:單項選擇題

審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內部審計師應該()

題型:單項選擇題

通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()

題型:單項選擇題

針對制造商廢料處理職能的經營審計報告應當著重分析()

題型:單項選擇題

樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()

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撰寫書面正式審計報告的主要原因是()

題型:單項選擇題

內部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應當() 

題型:單項選擇題