A.審計組在對被審計單位內(nèi)部控制測評后,認為需要調(diào)整審計重點、步驟和方法的 B.審計組人員發(fā)生變化,足以影響審計方案執(zhí)行的 C.審計中發(fā)現(xiàn)重大違法案件線索,需要改變審計內(nèi)容和重點的 D.審計范圍受到限制,不能正常開展審計工作的
A.培訓(xùn)計劃 B.上市公司參加培訓(xùn)人員 C.培訓(xùn)時間 D.培訓(xùn)內(nèi)容
A.客戶開戶資料 B.取款業(yè)務(wù)回單 C.《轉(zhuǎn)托管申請表》 D.股份余額表