A.賬款相符
B.賬頁相符
C.賬實相符
D.賬賬相符
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A.密鑰掌管人員必須使用各自掌管的密鑰啟閉金庫門,不得委托他人代開、代關(guān)
B.開啟庫門密碼時,需進行物理遮擋,并禁止他人旁觀
C.使用轉(zhuǎn)字密碼的,關(guān)閉金庫門時須將金庫門密碼調(diào)亂
D.管庫員要檢查確認庫門已安全關(guān)閉后,方可同時離開金庫
A.運送中現(xiàn)金必須通過“運送中現(xiàn)金”科目核算
B.當日所需的現(xiàn)金應當日核銷
C.預約出庫、日終繳款的運送中現(xiàn)金,可延至次日核銷,遇到公休日或節(jié)假日可延至下一工作日核銷
D.年末“運送中現(xiàn)金”科目不得有余額
A.對柜員現(xiàn)金箱中現(xiàn)金、貴金屬進行全面賬實檢查
B.對于有價單證,將數(shù)量、號碼和面值與系統(tǒng)賬務(wù)記錄及《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》核對相符
C.對于假幣,將其與系統(tǒng)賬務(wù)記錄核對相符
D.對于重要空白憑證,將其與“柜員日終平賬報告表”憑證余額及《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》核對相符
A.運營主管(包括副主管)應每周至少組織對柜員現(xiàn)金箱賬實相符情況進行一次全面檢查
B.網(wǎng)點負責人應每旬至少組織對柜員現(xiàn)金箱賬實相符情況進行一次全面檢查
C.支行運營管理職能部門組織人員至少每季對柜員現(xiàn)金箱進行一次檢查,檢查比例不低于營業(yè)機構(gòu)柜員現(xiàn)金箱的30%,全年必須檢查完所有營業(yè)機構(gòu)的柜員現(xiàn)金箱
D.支行主管運營管理工作的行長至少每半年對柜員現(xiàn)金箱進行一次檢查,每次檢查比例不低于營業(yè)機構(gòu)柜員現(xiàn)金箱的20%
A.主出納柜員
B.運營主管指定的專人
C.網(wǎng)點負責人
D.大堂經(jīng)理
最新試題
匯票上未記載付款日期的,為見票即付。
未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機構(gòu)不足4個的,因人員緊張,可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系,以行政隸屬和實際管理為原則,建立網(wǎng)格責任區(qū)。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應全部開通支付密碼;未開通的,應經(jīng)過有權(quán)人審批。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標準和比例。