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稽核部門應至少()對并購貸款業(yè)務的合規(guī)性和資產(chǎn)價值變化進行內(nèi)部檢查和獨立的內(nèi)部稽核檢查,全面評估其風險狀況。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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單項選擇題
總行并購貸款項目委員會主任委員為()分管行領導。
A.總行信用風險管理部
B.總行公司業(yè)務部
C.總行法律事務部
D.總行投資銀行部
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單項選擇題
并購企業(yè)在華夏銀行申請并購貸款的最高金額不超過并購交易中現(xiàn)金交易部分的()。
A.0.35
B.0.45
C.0.5
D.0.6
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