A.審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)
B.審計(jì)證據(jù)不充分、不適當(dāng)?shù)氖马?xiàng)
C.評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)
D.超越審計(jì)職責(zé)范圍的事項(xiàng)
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A.審計(jì)實(shí)施方案,調(diào)查了解記錄,審計(jì)工作底稿和重要管理事項(xiàng)記錄
B.審計(jì)證據(jù)材料
C.被審計(jì)單位、被調(diào)查單位、被審計(jì)人員或者有關(guān)責(zé)任人員對(duì)審計(jì)報(bào)告的書(shū)面意見(jiàn)及審計(jì)組采納情況的書(shū)面說(shuō)明
D.審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書(shū)
A.審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
B.審計(jì)實(shí)施方案確定的審計(jì)事項(xiàng)是否完成
C.審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
D.審計(jì)程序是否符合規(guī)定
E.被審計(jì)單位、被調(diào)查單位、被審計(jì)人員或者有關(guān)責(zé)任人員提出的合理意見(jiàn)是否采納
A.被審計(jì)(調(diào)查)單位的基本情況
B.審計(jì)(調(diào)查)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
C.審計(jì)(調(diào)查)評(píng)價(jià)意見(jiàn)
D.處理處罰決定及審計(jì)(調(diào)查)建議
E.被審計(jì)(調(diào)查)單位的整改情況
A.執(zhí)行審計(jì)機(jī)關(guān)作出的處理處罰決定情況
B.對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)要求自行糾正事項(xiàng)采取措施的情況
C.根據(jù)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)建議采取措施的情況
D.對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)移送處理事項(xiàng)采取措施的情況
A.書(shū)面或者口頭詢(xún)問(wèn)被審計(jì)單位內(nèi)部和外部相關(guān)人員
B.檢查有關(guān)文件、報(bào)告、內(nèi)部管理手冊(cè)、信息系統(tǒng)的技術(shù)文檔和操作手冊(cè)
C.觀察有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其場(chǎng)所、設(shè)施和有關(guān)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
D.追蹤有關(guān)業(yè)務(wù)的處理過(guò)程
E.分析相關(guān)數(shù)據(jù)
最新試題
我國(guó)目前的廠(chǎng)長(zhǎng)(經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一種()。
我國(guó)第一份內(nèi)部審計(jì)行政法規(guī)是()年頒發(fā)的。
內(nèi)部審計(jì)也是()的基礎(chǔ)。
管理審計(jì)的審查重點(diǎn)是什么?
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)中,審計(jì)的重點(diǎn)包括()。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師能夠以建設(shè)性和互補(bǔ)的方式利用內(nèi)部審計(jì)的工作,這取決于下列()因素。
內(nèi)部審計(jì)是部門(mén)、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國(guó)家審計(jì)體系的組成部分。
在審計(jì)的形式上,經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)以()為主。
財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)與財(cái)務(wù)大檢查相比較,其區(qū)別在于()。
一般來(lái)說(shuō),財(cái)務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。