A.項目審計方案
B.審計通知書及送達材料
C.處理問題的有關(guān)政策依據(jù)、討論意見、會議紀要等材料
D.審前調(diào)查形成的書面材料
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A.審計承諾書
B.審計工作底稿、審計事實確認書及相關(guān)審計證據(jù)
C.審計事實確認書及相關(guān)審計證據(jù)
D.審計整改通知書
A.后續(xù)審計結(jié)果報告
B.審計告知單
C.項目審計方案
D.審計整改通知書
A.紙質(zhì)
B.磁質(zhì)
C.光盤
D.其他介質(zhì)
A.審計整改落實情況
B.審計發(fā)現(xiàn)的問題是否引起足夠的重視,明確整改職能部門、落實責任人
C.對審計發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取糾正措施,糾正措施是否符合規(guī)定,同類問題在其他所管轄分支機構(gòu)(領(lǐng)域)也得到糾正,審計效果如何等
D.審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改要求和整改情況等,是否在一定范圍內(nèi)進行通報。
A.書面通報
B.會議通報
C.專題通報
D.審計要情通報
最新試題
審計事實確認書在經(jīng)過()簽名確認后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認后及時收回。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
非現(xiàn)場審計包括()模式。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔審計項目質(zhì)量責任()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。