A.審計建議
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計成果
D.工作記錄
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A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)可靠
B.內(nèi)部控制有效時內(nèi)部生成的審計證據(jù)比內(nèi)部控制薄弱時內(nèi)部生成的審計證據(jù)可靠
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠
A.目的
B.內(nèi)容
C.范圍
D.性質(zhì)
A.組織的戰(zhàn)略目標
B.對相關業(yè)務活動有重大影響的計劃和合同
C.相關人員的能力及崗位的近期變動
D.以上都是
A.項目審計計劃
B.項目審計方案
C.審計規(guī)劃
D.審計通知書
A.發(fā)表文章
B.長期培訓
C.職業(yè)實踐
D.學歷教育
最新試題
計算機輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應堅持()的原則。
下列屬于結論類文件材料的有()。
審計預警監(jiān)測實施流程有哪些()。
進點實施審計前,審計組應擬訂審計告示,審計告示應當包括()等內(nèi)容。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構或上一級審計部門報告。
信息科技外部審計保密管理工作應堅持()的原則。
審計組派出機構審計部門在權限范圍內(nèi)應根據(jù)審計結果報告中被審計單位違規(guī)違紀行為的性質(zhì)、數(shù)量、風險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關人員應承擔審計項目質(zhì)量責任()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應包括的內(nèi)容有()。