A.較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者
B.投資風(fēng)格較保守的投資者
C.想?yún)⑴c股票市場但是又不具備投資資本*市場知識或時(shí)間的投資者
D.對直接參與海外市場有信心,能夠承受本金損失風(fēng)險(xiǎn)的投資者
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A.中國銀監(jiān)會
B.中央國債公司
C.上海清算所
D.中國銀行間市場交易商協(xié)會
A.全價(jià)
B.結(jié)算價(jià)
C.交割價(jià)
D.報(bào)價(jià)
A.后進(jìn)先出
B.加權(quán)移動(dòng)平均法
C.先進(jìn)先出
D.先進(jìn)后出
A.3
B.5
C.10
D.15
A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
最新試題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交組織財(cái)務(wù)部門,并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。
逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯(cuò)弊事項(xiàng)。
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。
審計(jì)工作底稿保管期限一般不低于10年。
審計(jì)部門檢查被審計(jì)單位的會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。