單項選擇題在實施審計時,審計風險被定義為一種風險,即內部審計師()

A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內容
B.由于內部會計控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進行評估
C.審查可能沒有發(fā)現重大錯誤和弱點
D.可能沒有足以對某特定活動實施審計的專門知識


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1.單項選擇題政府會計的控制重點是()

A.政府擁有的所有資產
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況

5.單項選擇題高層管理人員要求對公司的員工福利制度進行符合性審計。下列哪項目標是內部審計師和高層管理人員共同關注的首要目標?()

A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項目的實施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平決定個人項目的持續(xù)性
D.恰當的福利支付金額正確,支付及時

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針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應當關注可信度、預期精度,以及以下哪一項()

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