A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內容
B.由于內部會計控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進行評估
C.審查可能沒有發(fā)現重大錯誤和弱點
D.可能沒有足以對某特定活動實施審計的專門知識
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政府擁有的所有資產
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況
A.現場工作階段
B.前期調研階段
C.審計規(guī)劃階段
D.報告階段
A.與會計部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產并追查至固定資產明細帳
D.從固定資產明細帳中抽取樣本重新計算折舊
A.與行政管理當局成員會談
B.檢查有關系統(tǒng)設計和運行情況的文檔并觀察操作過程中對法規(guī)的遵循情況
C.要求政府管制部門進行檢查
D.審查意外事故報告
A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項目的實施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平決定個人項目的持續(xù)性
D.恰當的福利支付金額正確,支付及時
最新試題
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應當關注可信度、預期精度,以及以下哪一項()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()
審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內部審計師應該()
內部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當的程序是為了()
某審計師正考慮設計一個調查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調查問卷時最不重要()
針對制造商廢料處理職能的經營審計報告應當著重分析()
樣本的標準差反映的是()
內部審計收集的事實證據表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應當()
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術程序的賬單數額()表中的這個資料圖表示:
以下哪項可用于樣本計劃階段的標準差估計?()