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前臺柜員在審核支付憑證過程中發(fā)現(xiàn)金額、簽章、賬號、憑證號碼、用途等要素存在涂改、變造等疑點時,也必須主動與開戶單位財務人員或財務主管電話聯(lián)系,核實支付業(yè)務的真實性。對于電話聯(lián)系核實確認的結(jié)果要在《大額支付聯(lián)系確認登記簿》中詳細記錄備查。
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柜面操作人員在受理非開戶單位財務人員提交的各種大額支付憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯憑證、電匯憑證、業(yè)務委托書及其他支付憑證)時,要按照“誰接單,誰聯(lián)系”的原則,與付款單位進行電話聯(lián)系確認,對于電話聯(lián)系核實確認的結(jié)果要在《大額支付聯(lián)系確認登記簿》中詳細記錄。
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柜員營業(yè)時間離開營業(yè)網(wǎng)點,錢、章、證入箱加鎖置于監(jiān)控下保管。
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