A.國家審計機關(guān)有權(quán)檢查被審單位的財務(wù)收支、預(yù)算、決算的執(zhí)行情況以及社會審計機構(gòu)出具的審計報告
B.國家審計機關(guān)可以行使公安、財政、稅務(wù)等一系列國家機關(guān)行使的權(quán)力
C.國家審計機關(guān)有權(quán)要求向被審單位的有關(guān)單位和個人就一切問題進(jìn)行調(diào)查并取得相關(guān)證明材料
D.國家審計機關(guān)有權(quán)檢查被審單位電子計算機管理財政收支、財務(wù)收支電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)
E.國家審計機關(guān)有權(quán)建議被審單位的上級主管部門糾正被審單位的有關(guān)財政收支、財務(wù)收支的規(guī)定與法律、行政法規(guī)相抵觸的部分
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可以設(shè)立獨資會計師事務(wù)所
B.可以設(shè)立合伙會計師事務(wù)所
C.可以設(shè)立有限責(zé)任會計師事務(wù)所
D.不可以設(shè)立獨資會計師事務(wù)所
E.不可以設(shè)立合伙會計師事務(wù)所
A.客觀公正
B.誠實地為組織服務(wù)
C.妥善處理好與組織內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系
D.勤勉盡責(zé)
E.保守秘密
A.這是授權(quán)審計
B.這是委托審計
C.該省審計廳無權(quán)委托社會審計機構(gòu)實施經(jīng)濟責(zé)任審計
D.該會計師事務(wù)所應(yīng)遵循國家審計準(zhǔn)則實施審計
E.該會計師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)提出審計意見和作出審計決定
A.對人員素質(zhì)進(jìn)行控制,保持人員獨立性,對人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)并設(shè)立咨詢部門
B.對審計方法進(jìn)行控制,改進(jìn)不良的審計方法
C.對審計作業(yè)過程控制,委派有素質(zhì)的審計人員保證審計工作質(zhì)量
D.對審計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制,根據(jù)情況改變審計標(biāo)準(zhǔn)
E.審計機關(guān)的分級質(zhì)量控制
A.遵循誠信、客觀和公正原則
B.獲取和保持專業(yè)勝任能力
C.履行保密義務(wù)
D.維護職業(yè)聲譽
E.廉潔原則
最新試題
下列有關(guān)注冊會計師審計報告中關(guān)鍵審計事項段的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)審計類型的表述中,正確的是()。
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運用的分析方法有()。
下列有關(guān)我國審計機關(guān)公布審計結(jié)果的表述中,正確的有()。
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)審計的表述中,正確的有()。
下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。