A.內(nèi)部控制設(shè)置極不健全
B.相關(guān)內(nèi)部控制完全失效
C.不打算進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試
D.不打算進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試
E.內(nèi)部控制比較健全有效
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A.健全性評(píng)價(jià)
B.合理性評(píng)價(jià)
C.合法性評(píng)價(jià)
D.有效性評(píng)價(jià)
E.真實(shí)性評(píng)價(jià)
A.分析
B.檢查管理制度
C.詢問有關(guān)人員
D.觀察業(yè)務(wù)活動(dòng)
E.檢查文件記錄
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.控制活動(dòng)
D.信息與溝通
E.對(duì)控制的監(jiān)督
A.授權(quán)審批控制
B.原材料消耗定額控制
C.職責(zé)分工控制
D.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)控制
E.會(huì)計(jì)記錄的定期核對(duì)
A.缺少內(nèi)部控制的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.內(nèi)部控制設(shè)置健全運(yùn)行有效的業(yè)務(wù)領(lǐng)域
C.內(nèi)部控制沒有發(fā)揮作用的領(lǐng)域
D.內(nèi)部控制設(shè)置不合理、控制目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)域
E.內(nèi)部控制設(shè)置過于復(fù)雜、控制成本過高的領(lǐng)域
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最新試題
審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)年度審計(jì)任務(wù),安排依次實(shí)施的所有審計(jì)項(xiàng)目的工作計(jì)劃,稱為()。
以下情況需要進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的是()。
以下情況需要進(jìn)行數(shù)據(jù)清理的是()。
以下屬于專門的計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)方法的是()。
審計(jì)質(zhì)量管理的方法包括()。
下列各項(xiàng)屬審計(jì)管理基礎(chǔ)工作的是()。
從審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理角度可將審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分為()。
審計(jì)質(zhì)量管理的重要意義是()。
通??梢宰鳛樾б鎸徲?jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的有()。
以下關(guān)于"中間表"的說法錯(cuò)誤的是()。