單項選擇題企業(yè)根據風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內,屬于內部控制要素中的()。
A、控制環(huán)境
B、風險評估
C、控制活動
D、信息與溝通
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1.單項選擇題下列屬于內部控制測試的范圍的制約因素的是()。
A、審計目標
B、審計效率
C、實質性測試
D、評估風險
2.單項選擇題經過對內部控制初步評價,如果認為內部控制設計不合理,決定不依賴某項內部控制的,審計人員可以()。
A、轉入內部控制測試階段
B、提高控制風險評估水平
C、提高固有風險評估水平
D、直接進行實質性審查
3.單項選擇題確定內部控制測試的抽查范圍時,可選擇的方法是()。
A、實地觀察法
B、證據檢查法
C、經驗估計法
D、重復執(zhí)行法
4.單項選擇題下列不屬于確定實質性審查重點領域應考慮的問題的是()。
A、缺少內部控制的重要業(yè)務領域
B、內部控制設置不合理、控制目標不能實現的領域
C、內部控制沒有發(fā)揮作用的領域
D、內部控制能夠防止重大錯報
5.單項選擇題下列不屬于按控制的目的對內部控制進行分類的是()。
A、經營決策控制
B、財產物資控制
C、會計信息控制
D、預防式控制
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