A.有償服務(wù),自收自支
B.獨(dú)立核算
C.依法納稅
D.不具有法人資格
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A.建立健全被審計(jì)單位內(nèi)部控制
B.查處所有差錯、舞弊和違法行為
C.編制財(cái)務(wù)報表
D.對財(cái)務(wù)報表的公允性發(fā)表審計(jì)意見
A.罰款
B.批評教育
C.行政處分
D.移交司法機(jī)關(guān)
A.審計(jì)機(jī)關(guān)必須是獨(dú)立的專職機(jī)構(gòu)
B.審計(jì)人員不參與被審計(jì)單位的經(jīng)營管理活動
C.審計(jì)人員在審計(jì)工作的全過程中依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)
D.審計(jì)人員依法辦理審計(jì)事項(xiàng)時,其他行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體或個人不得干涉
E.審計(jì)人員如與被審計(jì)單位有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避
A.經(jīng)濟(jì)調(diào)控
B.經(jīng)濟(jì)評價
C.經(jīng)濟(jì)鑒證
D.經(jīng)濟(jì)管理
E.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督
A.組織結(jié)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)工作
C.人員
D.經(jīng)濟(jì)來源
E.技術(shù)手段
最新試題
下列有關(guān)注冊會計(jì)師審計(jì)報告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運(yùn)用的分析方法有()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員對被審計(jì)單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險控制方法的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。