A.了解一個(gè)組織的宗旨和目標(biāo)
B.測試企業(yè)的內(nèi)部控制
C.評估組織隊(duì)信息系統(tǒng)的依賴性
D.確定審計(jì)所需的資源
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你可能感興趣的試題
A.需要的重要信息的可用性
B.審計(jì)師對于情況的熟悉程序
C.審計(jì)人員(auditeE.找到相關(guān)證據(jù)的能力
D.進(jìn)行審計(jì)的目的和范圍
A.評估在存儲(chǔ)場所的文件保存計(jì)劃
B.就當(dāng)前正在進(jìn)行的流程采訪程序員
C.對比實(shí)際使用的記錄和操作表
D.審查數(shù)據(jù)文件訪問記錄測試管理庫的功能
A.這種方法使IS審計(jì)師能夠測試計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序以核實(shí)正確處理
B.利用硬件和或軟件測試和審查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能
C.這種方法能夠使用特殊的程序選項(xiàng)打印出通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)執(zhí)行的特定交易的流程
D.IS系統(tǒng)審計(jì)師用于測試的一種程序,可以用于處理tagging和擴(kuò)展交易和主文件記錄。
A.確定并評估管制層使用的風(fēng)險(xiǎn)評估過程
B.確定信息資產(chǎn)和受影響的系統(tǒng)
C.發(fā)現(xiàn)對管理者的威脅和影響
D.鑒定和評估現(xiàn)有控制.
A.建立程序文件
B.終止審計(jì)
C.進(jìn)行一致性測試
D.鑒定和評估現(xiàn)行做法
最新試題
為使信息系統(tǒng)審計(jì)師更好地從發(fā)現(xiàn)和結(jié)論中做出判斷,審計(jì)證據(jù)應(yīng)符合以下哪些要求()
為防止未授權(quán)的變更被移入生產(chǎn)環(huán)境,最有效方式是以下哪一項(xiàng)()
哪一項(xiàng)提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當(dāng)數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項(xiàng)能夠提供最佳的完全恢復(fù)()
哪一項(xiàng)可確保新建設(shè)的數(shù)據(jù)倉庫滿足公司需求()
組織將重要包含重要客戶信息的信息系統(tǒng)外包給國外的云服務(wù)商,最主要需要注意以下哪一點(diǎn)()
為驅(qū)動(dòng)問責(zé)制以實(shí)現(xiàn)在IT項(xiàng)目利益實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的預(yù)期結(jié)果,應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施()
以下哪一項(xiàng)是系統(tǒng)變更回滾計(jì)劃的主要目的()
企業(yè)實(shí)施隱私政策是出于什么目的()
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實(shí)施供應(yīng)商時(shí),信息系統(tǒng)審計(jì)師應(yīng)首先建議執(zhí)行()