A.更好的評估和審計由于審計師沒有檢查出的控制失效引起的審計風險。
B.建立完成的審計工作按年代順序排列的事件鏈。
C.建立交付處理的業(yè)務交易的責任(可追溯責任)。
D.職責分離缺乏的補償。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對組織全部環(huán)境做整體評估。
B.基于可接受的框架(例如COBIT或COSO)建立審計方法論。
C.文檔化審計程序確保審計師獲得計劃的審計目標。
D.識別控制失效的高風險區(qū)域。
A.識別和批準;
B.批準和認證;
C.識別和認證;
D.批準。
A.監(jiān)督者
B.推動者
C.項目領導者
D.審計師不應該參與公司控制自我評估項目,因為他這樣做可能會引起利益沖突
A、消息鑒定碼和無線變頻收發(fā)儀
B、在不同的通道傳輸資料和消息鑒定碼
C、在不同的通道傳輸資料和加密
D、加密和無線變頻收發(fā)儀
A、欄位檢查
B、求和校驗與控制
C、合理性檢查
D、審查事前和事后的維護報告
最新試題
測試企業(yè)數(shù)據(jù)中心物理安全控制措施的最佳方法是()
哪一項提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
在制定項目風險登記表時,以下哪項是最重要的行動()
系統(tǒng)開發(fā)周期SDLC的哪一個階段進行風險評估是最有幫助的()
實施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動匹配的目的是控制以下哪種風險()
ERP系統(tǒng)中的三項匹配機制,審計師應審查以下哪一項()
為使信息系統(tǒng)審計師更好地從發(fā)現(xiàn)和結論中做出判斷,審計證據(jù)應符合以下哪些要求()
審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權限沒有及時清除,審計師應該建議()
網(wǎng)上系統(tǒng)應用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導致延遲,系統(tǒng)響應時間無法接受,哪一項可以提升應用的性能()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項能夠提供最佳的完全恢復()