多項選擇題

控制缺陷按照性質(zhì)分類分為()。

A.設(shè)計缺陷
B.運行缺陷
C.重大缺陷
D.重要缺陷

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多項選擇題

企業(yè)在按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的標(biāo)準(zhǔn)建立健全內(nèi)部控制時,可能由于各種原因未能覆蓋所有子公司。注冊會計師應(yīng)當(dāng)評估其對內(nèi)部控制審計的影響,在實施風(fēng)險評估、控制測試及缺陷評價中充分考慮()情況的影響,并據(jù)此得出審計結(jié)論和出具審計報告。

A.尚未按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的標(biāo)準(zhǔn)建立健全內(nèi)部控制的子公司的財務(wù)信息在集團(tuán)財務(wù)報表整體中的重要程度
B.企業(yè)的董事會及管理層是否以及如何采取措施,以確保相關(guān)子公司在尚未按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的標(biāo)準(zhǔn)建立健全內(nèi)部控制體系時,仍能保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制
C.未按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的標(biāo)準(zhǔn)建立健全內(nèi)部控制的子公司是否存在其他替代性的內(nèi)部控制制度和程序,雖然不完全符合內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求,仍能夠有效防止、發(fā)現(xiàn)并糾正影響集團(tuán)財務(wù)報表的重大錯報
D.以前年度及當(dāng)年度審計中,是否發(fā)現(xiàn)這些尚未按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的標(biāo)準(zhǔn)建立健全內(nèi)部控制的子公司存在內(nèi)部控制重大缺陷或財務(wù)報表重大錯報

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