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內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)行的()進(jìn)行審計。
A.真實性
B.有效性
C.客觀性
D.公開性
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單項選擇題
在現(xiàn)代企業(yè)理論的發(fā)展過程中,公司治理是指()。
A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略
B.會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計
C.由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的,旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程
D.企業(yè)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下,界定企業(yè)各相關(guān)利益集團(tuán)與所有者之間關(guān)系的組織方式、控制機(jī)制、利益分配的所有機(jī)構(gòu)與制度安排
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單項選擇題
建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括()。
A.全面性原則
B.重要性原則
C.制衡性原則
D.公開性原則
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