單項選擇題

內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)行的()進(jìn)行審計。

A.真實性
B.有效性
C.客觀性
D.公開性

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