單項(xiàng)選擇題《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》中的重大缺陷是指()。

A.導(dǎo)致無法表示意見的事項(xiàng)
B.審計(jì)范圍受到限制的具體情況
C.一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)
D.導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法實(shí)施必要審計(jì)程序的證據(jù)


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1.單項(xiàng)選擇題項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員應(yīng)當(dāng)客觀地評(píng)價(jià)項(xiàng)目組作出的重大判斷以及在編制內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告時(shí)得出的結(jié)論。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)涉及的內(nèi)容不包括()。

A.項(xiàng)目組就具體業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所公開性作出的評(píng)價(jià)
B.與項(xiàng)目合伙人討論重大事項(xiàng)
C.復(fù)核擬出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
D.復(fù)核選取的與項(xiàng)目組作出的重大判斷和得出的結(jié)論相關(guān)的審計(jì)工作底稿

2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的出庫(kù)會(huì)規(guī)定必須履行一系列的程序,程序不完備,產(chǎn)品就不可以出庫(kù)”指的是()。

A.賬簿控制活動(dòng)
B.實(shí)物控制活動(dòng)
C.程序控制活動(dòng)
D.牽制控制活動(dòng)