多項(xiàng)選擇題在計(jì)劃審計(jì)工作時(shí),注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)評價(jià)以下哪些事項(xiàng)對內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)報(bào)表以及審計(jì)工作的影響()。

A、與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
B、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營特點(diǎn)和資本結(jié)構(gòu)等相關(guān)重要事項(xiàng)
C、重要性、風(fēng)險(xiǎn)等與確定內(nèi)部控制重大缺陷相關(guān)的因素
D、可獲取的、與內(nèi)部控制有效性相關(guān)的證據(jù)的類型和范圍


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1.多項(xiàng)選擇題注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在審計(jì)工作底稿中記錄的內(nèi)容包括()。

A、內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃及重大修改情況
B、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估和選擇擬測試的內(nèi)部控制的主要過程及結(jié)果
C、測試內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性的程序及結(jié)果
D、對識別的控制缺陷的評價(jià)以及形成的審計(jì)結(jié)論和意見

2.多項(xiàng)選擇題企業(yè)控制措施一般包括()。

A、不相容職務(wù)分離
B、盤點(diǎn)核對
C、會計(jì)系統(tǒng)
D、預(yù)算
E、運(yùn)行分析