A.審計部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對營業(yè)網(wǎng)點合規(guī)運行情況定期開展現(xiàn)場檢查。
B.審計部門對合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計部門提供審計方向,審計部門將審計、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后,應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門,監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對相關(guān)人員處理。
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A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.紀(jì)律處分
C.通報批評
D.誡勉談話
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.強(qiáng)制休假
B.崗位審計
C.崗位輪換
D.親屬回避
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.誠信舉報
B.合規(guī)問責(zé)
C.合規(guī)審核
D.合規(guī)考核
最新試題
自助設(shè)備鈔箱管理中,管理員工作調(diào)動時,應(yīng)及時更換密碼。密碼必須不定期更換,每月至少更換一次。
自助設(shè)備鑰匙用畢,可以隨身攜帶,不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理,并且必須經(jīng)過行長審核簽字。
自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前,管理員必須進(jìn)行實地測試,檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確,測試無誤后方可投入使用。
柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù),認(rèn)真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性,無誤后選擇正確交易錄入。
柜員臨時有事情,會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。
商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡,由客戶自行處置。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶,建立逐筆對應(yīng)關(guān)系。
在特殊情況下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,重要空白憑證能帶離柜臺使用。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所,嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了,要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。