多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的要素應(yīng)當(dāng)包括()。

A、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任段
B、注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任段
C、內(nèi)部控制固有局限性的說明段
D、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷描述段

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